时间:2024-08-04 14:10:59 浏览量:
增值税红字发票开具详细流程
1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开
2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)
购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面;选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。
3、系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。
4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。
5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印即保存的意思),随后选择“不打印”。
6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。
7、在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。
8、待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。
补充:普通发票红字的开具是什么?
流程:发票管理---发票填开---增值税普通发票,选择工具栏上的“红字”,录入蓝字发票代码和号码,系统会自动将数据嵌入到发票中(如系统未能自动嵌入数据,也可以手功填写)。
注:红字发票上显示数量和金额必须为负值,否则无法开具。
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