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用友u8如何反结账

时间:2024-08-04 13:35:56 浏览量:

用友U8反结账的操作步骤如下:

1、登录用友U8财务管理系统,打开财务会计模块;

2、定位到指定会计期间,点击菜单栏的“凭证-凭证处理-反结账处理”;

3、在弹出的反结账窗口中,点击“清空结账号”按钮,输入反结账凭证号,点击“确定”;

4、在出现的提示窗口中,点击“是”;

5、反结账操作完成后,在查询窗口中,可以查看到已经反结账的凭证,确认无误后,再点击“结账”按钮,完成对反结账凭证的所有操作。

拓展:反结账是会计系统一项重要的操作,一般用于完善会计凭证,修改某笔凭证,或是将已结账的凭证重新变更时使用。反结账完成后,原凭证状态将变为未审核状态,且反结账后的凭证号将重新生成。

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