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用友t3怎样反结账年度

时间:2024-07-29 14:00:49 浏览量:

1.反结账年度是指用户可以在用友T3上对财务核算前一年的结账进行反结账的操作。

2.具体的操作步骤如下:首先,选择“系统”--“公司结账”--“反结账年度”功能;然后,根据实际情况填写年度,以及反结账月份(一般是按照期末核算);最后,点击保存。

3.用友T3上反结账年度的操作只能有一个管理员用户来完成,因此,在反结账之前,用户要将所有的凭证都录入系统,方可进行反结账。

4.例子:2021年,ABC公司在用友T3上对2020年的结账进行反结账,反结账月份为12月,管理员用户登录系统,依次选择“系统”--“公司结账”--“反结账年度”,填写好参数后,点击提交反结账,即可完成2020年的反结账操作。

拓展知识:反结账年度不仅是进行财务核算的重要步骤,也是用友T3财务管理软件制报表的必要步骤。只有反结账后,系统才能统计准确的财务数据,且因此反结账完成不可逆,一定要提前检查确认,这样才能确保反结账的准确性和可靠性。