时间:2024-07-26 09:35:58 浏览量:
使用用友T3结转年度帐的具体操作流程:
1.打开财务管理——财务凭证——按日期录入凭证,只需录入记账日期最后一天的会计凭证内容即可;
2.打开“财务管理——凭证管理——凭证审核”,审核上一步中录入的凭证;
3.进入“财务管理——账务管理——期末结账”,按照提示完成结账操作;
4.启动“财务管理——账务管理——期末处理”并完成年度调整;
5.启动“财务管理——报表管理——报表打印”,生成期末报表;
6.打印年结会计凭证以及会计报表,完成结账。
拓展知识:使用T3操作结账时,可以在“财务管理——凭证管理——凭证审核”中,检验各种报表是否与会计期末报表的内容相一致,以保证准确率。此外,可以在完成期末处理时,按照档案分类及存储完成历史账务凭证的归档,便于后续查询。